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AUDITORIA


RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

El Objetivo del informe, es exponer los resultados de la ejecución de las actividades programadas y no programadas del 2 de enero al 30 de junio 2019

AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD E

Se realizo de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación.

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP) DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA - OPCE

El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y los procedimientos de control incorporados para el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal del OPCE.

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/N° 002/2018 del “Informe de Control Interno de la Auditoria De confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017”.

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A OS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF:OPCE/DE/UAI/N° 002/2017 del “Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016”.