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AUDITORIA


RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA- OPCE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014

De acuerdo al programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITARÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

La Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2018.

INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF: OPCE/DE/UAI/N° 015/2017 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL

Se realizó de acuerdo a normas de auditoria gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación.

AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL OPCE

De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa.

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS RESGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe OPCE/DE/UAI/N°006/2018 del "Informe de control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015".