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AUDITORIA


RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa”.

Informe Anual de Actividades Gestión 2018

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna INF:OPCE/DE/UAI/N° 001/2019 correspondiente a la gestión 2018, el cual ha sido elaborado siguiendo el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoria Interna", aprobado con Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2019 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna del OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un periodo proyectado a medio plazo.

AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa.

REVISION ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL OPCE

REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2017 AL 20 DE JUNIO DE 2018