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AUDITORIA


RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 013/2018 AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTR

Se realizo de acuerdo a Normas Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerado el cronograma de implementación.

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 012/2018

Se realizo de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación.

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El Objetivo del informe, es emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y los procedimientos de control incorporados para el funcionamiento del Sistema de Presupuesto del OPCE

INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 014/2016

Establecer el grado de implantación de la recomendación no cumplida en el informe INF:OPCE/DE/UAI N.º 018/2017 del 17 de noviembre de 2017

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2020 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL OPCE

Descripción de Actividades Programadas y Capacidad Instalada-Horas Hombres del Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del OPCE