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AUDITORIA


RESUMEN EJECUTIVO

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AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD E

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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/N° 002/2018 del “Informe de Control Interno de la Auditoria De confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017”.