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AUDITORIA


RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Informe de control interno de la “Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa” e Informe de Auditoría Interna INF:OPCE/DE/UAI/ N.º 003/2020, correspondiente al Informe del Auditor resultante de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2019

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF:DE/UAI/N° 001/2019 correspondiente a la gestión 2019

INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 013/2018 AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTR

Se realizo de acuerdo a Normas Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerado el cronograma de implementación.

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 012/2018

Se realizo de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación.

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El Objetivo del informe, es emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y los procedimientos de control incorporados para el funcionamiento del Sistema de Presupuesto del OPCE