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AUDITORIA


RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 012/2018

Se realizo de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación.

AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El Objetivo del informe, es emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y los procedimientos de control incorporados para el funcionamiento del Sistema de Presupuesto del OPCE

INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 014/2016

Establecer el grado de implantación de la recomendación no cumplida en el informe INF:OPCE/DE/UAI N.º 018/2017 del 17 de noviembre de 2017

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2020 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL OPCE

Descripción de Actividades Programadas y Capacidad Instalada-Horas Hombres del Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del OPCE

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

El Objetivo del informe, es exponer los resultados de la ejecución de las actividades programadas y no programadas del 2 de enero al 30 de junio 2019