• AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

    Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF:OPCE/DE/UAI/N 002/2017 del informe de control interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016


  • AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

    Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 del Observatorio Plurinacional de la Calidad de la Educación"


  • INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2017

    Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna INF:OPCE/DE/UAI/N° 001/2017 correspondiente a la gestión 2016, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoria Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.