• AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD E

    De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa.


  • AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS RESGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe OPCE/DE/UAI/N°006/2018 del "Informe de control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015".


  • AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

    Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF:OPCE/DE/UAI/N 002/2017 del informe de control interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016